|
|
Faktúra |
194/2024
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.12.2024 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Úhrada za knihy
|
25,74 |
s DPH |
|
objednávka
|
08.11.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.11.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
6,49 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
59,45 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
18,06 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
15,06 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
15,49 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
5,50 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
7,48 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Úhrada za tovar pre ZŠ- SFZ
|
196,30 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Webstores, s. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
155,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.10.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.11.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
145,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.10.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
40,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
22,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.10.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
220,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.11.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.11.2024 |