|
Faktúra |
56/2023
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
06.06.2023 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
54/2023
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
06.06.2023 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
55/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
06.06.2023 |
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
52a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
2.390.04 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
31.05.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
53/2023
|
Úhrada za aktualizačné vzdelávanie
|
204.- |
s DPH |
objednávka
|
8/2023
|
30.05.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.05.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
Úhrada za kancelárske potreby
|
158,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.05.2023 |
GLOBUS, Lipany A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.05.2023 |
|
Faktúra |
51/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2023 |
|
Faktúra |
50/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.05.2023 |
HOOK s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
49/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
64,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.05.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.05.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
05.10.2023 |
|
Faktúra |
46/2023
|
Úhrada za energiu
|
262,16 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
09.05.2023 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
48/2023
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
09.05.2023 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
47/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
70,87 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
45/12023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
44/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
04.05.2023 |
Telekom Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
43a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
1.352.51 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
28.04.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
43/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
98,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.04.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
27.04.2023 |
|
Faktúra |
40/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
14,69 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.04.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
41/2023
|
Úhrada ZA Služby -DL
|
19,20 |
s DPH |
zmluva
|
140314
|
24.04.2023 |
IFOsoft s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
Úhrada ESET
|
58,49 |
s DPH |
objednávka
|
7/2023
|
24.04.2023 |
PLANEO FAST PLUS , a.s. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.04.2023 |