|
|
Faktúra |
43/2025
|
Úhrada za energiu
|
227,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.03.2025 |
VVS Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Úhrada za energiu 12/2024
|
254,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2025 |
VVS Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
185,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
82,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Úhrada za aktualizáciu systému ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
objednávka
|
22.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
63,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
105,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.01.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Úhrada za seminárny poplatok
|
39,97 |
s DPH |
|
objednávka
|
29.01.2025 |
N.O. VESNA |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
14,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
67,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Úhrada za ročný balíček ŠkôlkárKomenský
|
9,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2025 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.02.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.02.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
216,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.02.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
205,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Úhrada za opravu práčky ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.02.2025 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.02.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
84,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
17.01.2025 |